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局纪委对所属单位财务审核的情况汇报
发布时间:2019-12-4 15:25:11    点击:5605次    [关闭本页]

按照局《关于加强局属各单位财务监督审核的通知》要求,229日开始,由魏书记带领监察室、行财科、监狱劳教管理科、公证管理科有关人员到局属各财务独立核算二级单位市监狱、市劳教所、市中信公证处、市中意公证处进行财务监督审核。

工作人员通过查看账目和收支凭证(共253313张),认真审核了四个单位2011年第四季度的财务收支情况。从审核情况看,四个单位的财务管理还是比较规范的,账目分类清楚,凭证装订整齐。但是还存在一些需要进一步完善和改进的地方,比如,有跨年度票据、招待费和交通、燃油费偏高、报销事由不清、大额支出无清单、粘贴单填写不完整、财务监督章有漏盖现象等等。

针对存在的问题与不足,及时向被审核单位的主要负责人进行了反馈,并提出整改建议和具体要求。

一、加强领导,提高认识。领导干部一定要高度重视财务监督,带头遵守财务制度,教育广大干警绷紧廉洁自律这根弦,避免违规违纪现象发生。

二、强化责任,严格把关。按照“谁主管,谁负责”的原则,对经费开支、票据审签等要严格把关,堵塞各种漏洞。

三、完善制度,规范程序。进一步完善规范财务管理制度,按照《局财务监督审核的通知》要求,按时上报有关审批表和财务月报表。

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